내부품질감사점검표
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내부품질감사점검표
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2007.12.13
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내부품질감사점검표
수감팀:
내부품질감사 점검표
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감사범위 :
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NO
점검내용
관련근거
결과
관련팀
비고
결과범례 ⇒ 만족 :○ 보통(권고사항) :△ 불만족(지적) :× 해당없음 : NA (Not Applyed)
내부품질감사계획서
내부품질감사 계획서 결 재 작성 검토 승인 /// 감사번호 감사일정 감사수행기준 페이지 NO 감사수행시간 피감사 부서 선임감사원 감사장소 감사범위 비고 감사원 특기사항 :
내부품질감사지적사항대장
내부품질감사 지적사항대장 결 재 작성 검토 승인 /// 작성일자 작성자 범례 ○: 진행 ●: 완료 NO 피감사팀 감사일정 선임 감사원 감사내용 시정 조치 확인자 비고
연간내부품질감사일정계획
연간 내부품질감사 일정계획 결 재 작성 검토 승인 감사구분 □정기□특별 범례 ○: 계획 ●: 실행 NO 팀명 해당요건 기간 123456789 10 11 12
내부품질감사원자격인증기록서
내부품질감사원 자격인증기록서 (20 .차 내부감사 감사원) 결 재 작성 검토 승인 /// NO 소속(팀명) 직위 성명 사내교육 이수여부 실무경력 대상여부 외주교육 이수여부 비고
품질경영과 품질감사
본 자료는 품질경영의 개요와 품질경영의 도입배경을 국제적인 관점 3가지와 국내의 관점으로 구분해 서술하였으며, 품질감사의 특징과 외부감사와 내부감사에 대해 설명한 자료임 1. 품질경영의 개요 1) 품질경..
경영자품질검토서
경영자품질검토서 검토기간 발행일자 관련보고서 번호(내부감사, 시정조치, 부적합보고서, 고객불만사항 접수대장 등) 요약 필요시 개선/변경전 품질시스템 내용 검토결과 작성자(경영자대리인) 검토자(사..
품질경향분석서
품질경향분석서 분석기간 작성자 관련보고서 번호 (내부감사, 시정조치, 부적합보고서, 고객불만사항 접수대장 등) 요약 분석결과 검토자(경영자대리인) 승인자(사장)
ISO업무 품질 메뉴얼,절차서 및 양식
①저작자 : 벤처그룹 ②재가공자(편저/발췌인경우):김길남 ③자료출처 :벤처그룹 ④제작시기 :2000년 4월~2000년 7월 ⑤사용언어 (외국어여부/프로그램언어) ⑥포맷 (문서형식/시스템플랫폼) : DOC ⑦용량 (..
경영자 검토 보고서
경영자 검토 보고서 팀명 일자 항목 내용 첨부 1. 품질방침의 적합성 및 유효성 검토 품질목표 실천계획 2. 내부품질 감사 결과 감사지적 보고서 3. 시정 및 예방조치 결과 시정 및 예방조치 결과표 4. 주요..
시정조치규정
시정조치 규정 1. 목적 이 규정은 회사의 품질활동중 발생하는 부적합 사항의 재발을 방지하고 시정조치를 체계적으로 수행 부적합 사항을 체계적으로 해결하고 문제의 재발방지에 목적이 있다. 2. 적용 범위 이..
내부품질감사점검표